Bonjour,

Andre a écrit:

budget pourrait être par défaut sur 2018 mais ça dépend en fait de savoir si on passe plus de temps (si on ouvre plus souvent cet écran) pour analyser les comptes de l'exercice terminé et à approuver (2017 ici) et les budgets pour l'année qui vient ou si on veut suivre dans le détail les dépenses réelles de l'année en cours... J'ai fait le choix de proposer l'année à approuver, par défaut !

Pour moi, quand je vais dans l'écran budget c'est surtout pour visualiser pour l'exercice en cours. Donc, obligé en effet de sélectionner l'année à chaque fois.

Et si on pouvait avoir une option dans le paramétrage qui permettrait de se positionner sur l'exercice à approuver et l'exercice de l'année en cours, comme ça tout le monde serait satisfait :-)

C'était ma suggestion ...
Jerome

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Merci André.

J'ai supprimé mes 2 écritures et je laisse comme ça.

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Pour que le solde des travaux soit à 0 j'ai fait cela :

- ajout d'une écriture journal OD en débit de 60.90 € du compte 701000
- ajout d'une écriture journal OD en crédit du même montant sur le compte 702PEI

De ce fait, mes produits de l'exercice 2018 n'ont pas bougés, même montant, ma compta est équilibrée.
Et dans la gestion des travaux, le solde est à 0 ainsi que sur l'annexe 4

Pour moi ça me parait bon ....

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Bonjour Rambouillet. En effet pas de différenciation lors de l’appel’de Fonds en début d’année. Quelles seraient les écritures à passer pour mettre à zéro vu que c’est payé et termine. Merci.

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Bonjour,

J'ai fait un décalage d'exercice pour voir un peu a quoi ressemble l'annexe 4.
Lors de la création de mon "travaux" de peinture je n'ai pas généré d'appel car déjà fait dans l'appel du début d'année.
Sur l'annexe 4, le solde n'est pas à 0 alors que les dépenses ont bien été payées.

Est ce important d'avoir un solde non à 0 ?

MErci

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Bon ....

J'ai créé le "travaux" dans la gestion des travaux avec les comptes qui vont bien et sans génération d'appel vu qu'ils étaient déjà faits et j'ai réimputé mes écritures du compte 671000 vers 671PEI.

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Bonjour André.

Merci pour ce complément. Cependant j’ai déjà saisi les factures d’achat et l’appel a été fait en début d’annee 

Je dois passer par quel compte dans la gestion des travaux qui va avec le 671.

Merci

Jerome.

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Bonjour JB22

Merci !

En effet, les travaux de réfection ont fait l'objet d'une décision AG. Donc, tout ce que j'ai acheté (pinceaux, peintures ...) je dois le passer en 671 si j'ai bien tout compris.

Jerome

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Merci Rambouillet. Attendons l’avis de JB22 ;-)

Bonjour,

Je suis en train de réfléchir, à savoir si j'ai bien utilisé les bons comptes pour certaines dépenses.
Quand on a refait la peinture de la montée d'escalier des communs, j'ai acheté peinture, pinceaux.

La peinture : mis dans le compte 615000 Entretien et petites réparations
Les pinceaux : dans le compte 605000 matériel

N'aurai je pu tout mettre au final dans le 615 ou le 605 ?

Concrètement, que met on en général dans ces comptes ?

Merci
Jerome

Bonjour,

A l'édition d'une fiche fournisseur, IBAN est mal orthographié : IBANN au lieu de IBAN.

Juste cosmétique ....

;-)

Jerome

Bonjour,

Si je me positionne dans une fiche d'un copro, et que je clique sur les boutons Suivant Précédent pour changer de copro, les données des onglets Appels et Mail/SMS ne sont pas rafraichis.

Constaté dans la version 2018 v3.42

Voilà
Jerome

Bonjour André.

Merci. Je ne savais pas que le budget 2019 devait être voté  lors de l’ag Faite cette année dans laquelle nous avons voté le budget 2018.

Ce qui veut dire que lors de l’ag Début 2019 on devra voter le budget 2019 et 2020.

Merci encore.

Bonjour à tous !

Je sais, je m'y prends peut-être un peu tôt, mais au moins j'aurai toutes les billes pour aborder ma première clôture d'exercice sereinement.

Promis, après je vous laisse tranquille ...

Avec la V3 > Clôture Automatique, il y a la 1ère étape qui permet de calculer les à nouveaux pour faire le 1er appel de charges du prochain exercice 2019.

Chez nous il n'y a qu'un seul appel de charges / année. Il va falloir que je le fasse en décembre. Donc en décembre, il faudra que je fasse la 1ère étape de clôture qui est le report des à nouveaux.

Pour pouvoir faire l'appel de charges, il me faut un budget .... L'AG n'aura lieu qu'en février 2019, donc budget non approuvé.

Mon interrogation est là :  il va bien falloir que je saisisse le budget prévisionnel 2019 non approuvé pour pouvoir faire mon appel de charges 2019. Cependant, si en février, le budget est retoqué, et vu que j'ai un seul appel / année je devrai faire comment ?

En vous remerciant par avance, et encore désolé si j'abuse du forum ....

Merci
Jerome

En effet Rambouillet
l’appel de fond s’annulerait partiellement avec le solde de l’exercice inscrit sur le compte de chaque copro.
Ce point est maintenant très clair !! Merci

Bonjour à tous !

Après ces échanges fructueux qui m’ont permis de mieux cerner le sujet il me reste cependant un point à lever. Si l’ag vote une augmentation d’avance de trésorerie en 2019 sur exercice 2018 dois je faire un appel de fond ou passer par l’ecran De répartition par copro dans l’efran Budget ? Comme j’ai eu plusieurs réponses différentes selon exercice en cours ou termine je ne vois plus trop. Merci.

Vu que cela est prévu en janvier donc en dehors de l’exercice 2018 je pourrai si c’est valide en ag passer par l’ecran De répartition au lieu de faire un appel ?

Andre a écrit:

Bonsoir,

Quand vous constituez des avances de trésoreries elles doivent être proportionnelles aux tantièmes généraux mais le résultat ne l'est pas forcément, il est ventilé sur différentes clés, en particulier avec de l'eau ou des consommations variables...

Donc il faut présenter les comptes après répartition (annexe 1) car c'est la loi et répartir à la date de l'AG, les écritures de remboursement / quote-part dépenses réelles PUIS vous pouvez générer les écritures pour constituer une telle avance (écran Répartition par copropriétaire du menu Budgets et appels...).

Cordialement,
André

Bonjour André.

Si je passe par l’ecran De répartition par copropriétaires  cela indique que je ne suis pas obligé de faire un appel de charges ?

De plus via l’ecran De répartition par copro je dois passer cela au débit  ou au crédit ?

Désolé si question bête .... mais je préfère bien tout comprendre ....

Merci
Jerome

Il faut donc être très vigilent de façon à avoir sur le compte courant le montant du compte d'avance de trésorerie ...

Bon, avec tout cela j'espère avoir tout compris dans les détails.

En synthèse (corrigez moi je me trompe) :
- un vote pour approbation des comptes avec répartition du résultat vers chaque copro. On s'arrête là si l'AG vote contre l'appel pour avance de trésorerie. Et le montant réparti sur chaque copro diminuera le montant a payer sur le prochain appel des charges du nouvel exercice
- si l'AG vote pour un appel pour avance de trésorerie, on vote un montant (> ou <), je déclenche un appel qui viendra alimenter donc tous les comptes qui vont bien

Une remarque (désolé je ne maitrise encore pas tout !) : si un jour on décide d'utiliser 300 € du compte avance de trésorerie cela veut dire que l'on doit avoir cette somme sur le compte bancaire ... Est ce qu'il faut virer le montant de l'avance voté en AG vers un compte pour ne pas y toucher jusqu'au jour ou on en aurait besoin ? J'ai du mal là à faire le lien.

Merci encore à tous, pas évident ! En effet la législation est bien compliquée à comprendre, ValCompta lui est puissant et simple, mais faut être aguerri en compta/législation pour bien piger les rouages.

Ce que je voulais dire c'est que les montants calculés sur l'appel et ceux de la répartition de l'excédent ne collent pas à 100%. Je devrais tout de même les régulariser pour que les montants entre appel et répartition concordent ?

Aprés avoir suivi vos consignes, en effet les montants de la répartition de l'excédent sont différents de ceux de l'appel de fond. Rendant même un copro redevable d'un montant !

Mais c'est donc la seule façon de procéder dans ValCompta si affectation de l'excédent sur avance de trésorerie ? :
- répartition du résultat sur les copro (car obligatoire pour une copro me semble t'il)
- appel pour avance de tresorerie du montant de l'excédent
- quid des écarts de centimes ? on les laisse donc ?

Merci

Désolé JB22 je ne comprends pas ....
J'avoue que cela me dépasse un peu ... 1ère année dans mon rôle de syndic bénévole et avec ValCompta, tout n'est pas encore limpide.

Donc meme si voté en connaissance de cause en AG, pas possibilité d'affecter la totalité de l'excédent en avance de tresorerie même si > à 6% du budget ?

Pas simple tout cela ...

Merci Rambouillet pour les infos.

Voici un complément d'infos si cela peut aiguiller : le solde excédentaire correspond chez nous (si tout va bien d'ici la fin de l'année) aux produits (payés) > aux charges. Tout le monde est créditeur (à jour).

J'ai bien compris qu'il faudra voter soit remboursement soit transfert vers avance de trésorerie.

Cependant, qu'entendez-vous par "il DOIT apparaître sur le compte de chacun à la date de l'AG."
Je ne comprends pas par "[...] qui a peu de chances de refléter le soldes individuels de l'exercice."

Merci
Jerome