Sujet: clôture sans répartition
Bonjour
Nous gérons une ASL. Dans notre cas, nous générons un seul appel de charges annuel basé sur le budget prévisionnel, et en aucun cas nous n'avons à faire des ajustements de répartition au moment de la clôture (bien sûr nous ne gérons pas de compteurs). Du coup je me demandais comment procéder pour la pré-clôture (juste avant l'AG), et la clôture après validation des comptes de l'année précédente et du budget du nouvel exercice (chez nous l'AG pour approuver l'année N a lieu en mars de l'année N+1).
Ce que je veux dire, c'est qu'en fin d'année nous avons forcément un résultat, positif ou négatif, mais nous ne reventilons pas ce résultat sur les copropriétaires: cela vient simplement modifier nos disponibilités en banque (à nouveau de trésorerie), et nous en tenons compte pour évaluer le montant de l'appel de charges.
Merci d'avance